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2019年度祁阳县科学技术协会部门决算公示
  • 2020-09-07 14:06
  • 来源: 祁阳县科学技术协会
  • 作者:祁阳县科学技术协会
  • 【字体:   

第一部分祁阳县科学技术协会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

政府性基金预算收入支出决算情况

、预算绩效情况说明

、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

祁阳县科学技术协会概况

一、部门职责

)、普及科学知识,传播科学思想和科学方法,推广先进实用技术,提高全县人民科学文化素质,为社会主义物质文明和精神文明建设服务。

、组织科技工作者围绕全县科技、经济和社会发展中的重要问题开展科学论证、咨询服务、提出意见和建议。促进科技与经济的结合,为实施科教兴县战略服务。

、开展学术活动,活跃学术思想,促进科学技术的繁荣和发展。广泛开展青少年科技教育活动,培养具有创新能力的科技后备人才。

、开展先进实用技术培训,办好农村致富技术函授大学。接受委托承担项目评估、科技成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务。

、对科技人员进行继续教育,促进科技人才的成长和提高。表彰奖励优秀科技工作者,向有关部门举荐人才。

、发挥党和政府联系科技工作者的桥梁、纽带作用,反映科技工作者呼声、要求和建议,维护科技工作者的合法权益,建设好科技工作者之家,全心全意为科技工作者服务。

、兴办符合县科协章程和宗旨的社会公益性事业。完成县委和县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。祁阳县科学技术协会内设机构包括:科普学会部、办公室。

(二)决算单位构成。祁阳县科学技术协会2019年部门决算汇总公开单位构成包括:祁阳县科学技术协会本级

第二部分

部门决算表


收入支出批复决算表

财决批复01表

部门:祁阳县科学技术协会

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

318.00

一、一般公共服务支出

29

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

四、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

309.00

七、其他收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

35

0.00

8

八、社会保障和就业支出

36

5.00

9

九、卫生健康支出

37

1.00

10

十、节能环保支出

38

0.00

11

十一、城乡社区支出

39

0.00

12

十二、农林水支出

40

0.00

13

十三、交通运输支出

41

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

15

十五、商业服务业等支出

43

0.00

16

十六、金融支出

44

0.00

17

十七、援助其他地区支出

45

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

46

0.00

19

十九、住房保障支出

47

3.00

20

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

21

二十一、灾害防治及应急管理支出

49

0.00

22

二十二、其他支出

50

0.00

23

51

本年收入合计

24

318.00

本年支出合计

52

318.00

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

53

0.00

年初结转和结余

26

0.00

年末结转和结余

54

0.00

27

55

总计

28

318.00

总计

56

318.00

注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。

    2.本表含政府性基金预算财政拨款。

    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

— 1 —


收入决算批复表

收入决算批复表

财决批复02表

部门:祁阳县科学技术协会

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

318.00

318.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

309.00

309.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20601

科学技术管理事务

13.00

13.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060102

  一般行政管理事务

13.00

13.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060401

  机构运行

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20607

科学技术普及

281.00

281.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060701

  机构运行

23.00

23.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060702

  科普活动

222.00

222.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060705

  科技馆站

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060799

  其他科学技术普及支出

21.00

21.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。

    2.本表含政府性基金预算财政拨款。

    3.本表批复到项级科目。

    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

支出决算批复表

财决批复03表

部门:祁阳县科学技术协会

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

318.00

305.00

13.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

309.00

296.00

13.00

0.00

0.00

0.00

20601

科学技术管理事务

13.00

0.00

13.00

0.00

0.00

0.00

2060102

  一般行政管理事务

13.00

0.00

13.00

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060401

  机构运行

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20607

科学技术普及

281.00

281.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060701

  机构运行

23.00

23.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060702

  科普活动

222.00

222.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060705

  科技馆站

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060799

  其他科学技术普及支出

21.00

21.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。

    2.本表含政府性基金预算财政拨款。

    3.本表批复到项级科目。

    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

   


财政拨款收入支出决算批复表

财决批复04表

部门:祁阳县科学技术协会

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

318.00

一、一般公共服务支出

30

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

3

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

35

309.00

309.00

0.00

7

七、文化旅游体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

37

5.00

5.00

0.00

9

九、卫生健康支出

38

1.00

1.00

0.00

10

十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

48

3.00

3.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00

21

二十一、灾害防治及应急管理支出

50

0.00

0.00

0.00

22

二十二、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

23

52

本年收入合计

24

318.00

本年支出合计

53

318.00

318.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

0.00

年末财政拨款结转和结余

54

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

0.00

55

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

56

28

57

总计

29

318.00

总计

58

318.00

318.00

0.00

注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。

    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:XX单位                                                                                         公开05

                                                                                                            单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:                                                                                                               公开06

                                                                                                                        单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

 

302

商品和服务支出

 

307

债务利息及费用支出

 

30101

  基本工资

 

30201

  办公费

 

30701

  国内债务付息

 

30102

  津贴补贴

 

30202

  印刷费

 

30702

  国外债务付息

 

30103

  奖金

 

30203

  咨询费

 

310

资本性支出

 

30106

  伙食补助费

 

30204

  手续费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

30107

  绩效工资

 

30205

  水费

 

31002

  办公设备购置

 

30108

  机关事业单位基本养老保险费

 

30206

  电费

 

31003

  专用设备购置

 

30109

  职业年金缴费

 

30207

  邮电费

 

31005

  基础设施建设

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

 

30208

  取暖费

 

31006

  大型修缮

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 

30209

  物业管理费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30112

  其他社会保障缴费

 

30211

  差旅费

 

31008

  物资储备

 

30113

  住房公积金

 

30212

  因公出国(境)费用

 

31009

  土地补偿

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

 

31010

  安置补助

 

30199

  其他工资福利支出

 

30214

  租赁费

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

303

对个人和家庭的补助

 

30215

  会议费

 

31012

  拆迁补偿

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

 

31013

  公务用车购置

 

30302

  退休费

 

30217

  公务接待费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

 

31022

  无形资产购置

 

30305

  生活补助

 

30225

  专用燃料费

 

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

 

399

其他支出

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

 

39906

  赠与

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

30309

  奖励金

 

30229

  福利费

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

39999

  其他支出

 

30399

  对其他个人和家庭的补助支出

 

30239

  其他交通费用

 

 

 

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

 

 

 

人员经费合计

 

公用经费合计

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:                                                                                                                               公开07

                                                                                                                                               单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 1.43

 0

 0

 0

 0

 1.43

 0.66

 0

 0

 0

 0

 0.66

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:                                                                                                                                    公开08

                                                                                                                                            单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)


第三部分

2019年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计318万元。与2018年相比,增加XXXX万元,增长(减少)XX%,主要是因为………

二、收入决算情况说明

本年收入合计318万元,其中:财政拨款收入318万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计318万元,其中:基本支出XXXX万元,占XX%;项目支出XXXX万元,占XX%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出XXXX万元,占XX%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计318万元,与2018年相比,增加(减少)XXXX万元,增长(减少)XX%,主要是因为………

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出318万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出增加(减少)XXXX万元,增长(减少)XX%,主要是因为……

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出318万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出XXXX万元,占XX%;教育(类)支出XXXX万元,占XX%;………(可根据实际情况进行增减,要求到类级科目)

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为XXXX万元,支出决算数为XXXX万元,完成年初预算的XX%,其中:

1、一般公共服务(类)XXXX(款)XXXX(项)。

年初预算为XXXX万元,支出决算为XXXX万元,完成年初预算的XX%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是:……

2、一般公共服务(类)XXXX(款)XXXX(项)。

年初预算为XXXX万元,支出决算为XXXX万元,完成年初预算的XX%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是:……

………(可根据实际情况进行增减,要求到项级科目)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出XXXX万元,其中:人员经费XXXX万元,占基本支出的XX%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……;公用经费XXXX万元,占基本支出的XX%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……(可根据实际情况进行增减)

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.43万元,支出决算为0.66万元,完成预算的46%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元.公务接待费支出预算为1.43万元,支出决算为0.66万元,完成预算的46%,决算数小于年初预算数的主要原因是做到厉行节约,与上年相比减少0.06万元,减少8%,减少的主要原因是单位出台了新的来客接待制度,降低了费用

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.66万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元

2、公务接待费支出决算为0.66万元,全年共接待来访团组13个、来宾89人次,主要是省、市科协领导检查工作和市内其他县(区)科协来交流学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收入。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……(

按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息,请作为附件公开)

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出38万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接),比年初预算数增加(减少)XXXX万元,增长(降低)XX%。主要原因是:……(具体增减原因由部门根据实际情况填列,机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明)

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费2.58万元,用于召开……会议,人数XX人,内容为……;开支培训费13.78万元,用于开展……培训,人数XX人,内容为……;举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支XXXX万元,主要是……。(注:三类会议、培训活动,节庆、晚会、论坛、赛事等活动,请分项列明活动计划及经费预算情况)

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆0


第四部分

名词解释


一、……

二、……

三、……

………

第五部分

附件


2019年度部门整体支出绩效评价报告

………

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