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2020年度祁阳市委统战部部门决算
  • 2021-09-07 09:37
  • 来源: 祁阳市委统战部
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第一部分 市委统战部概况

一、部门职责

(一)组织贯彻执行中央和省、市、县委关于统一战线的方针政策。

(二)负责党外人士的政治安排;会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作;做好党外后备干部和新的代表人物队伍建设工作;协助县工商联做好有关人士的管理工作;联系少数民族和宗教界的代表人士;协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

(三)负责调查研究、协调检查贯彻执行有关民族宗教工作的重大方针政策问题;

(四)负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作,联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士;负责开展海内外统一战线的宣传工作。

(五)调查研究并反映我县非公经济代表人士的情况,团结、帮助、引导、教育非公经济代表人士,积极开展思想政治工作。

(六)指导县工商联、侨联工作;领导和管理县黄埔军校同学会、县海外同乡会等社会团体工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)机构设置:设7个内部机构:办公室、干部组、经济联络组、民族宗教办公室、侨务办公室、党外知识分子工作室、新的社会价层工作室。

(二)决算单位构成。祁阳市委统战部2020年部门决算汇总公开单位构成包括:祁阳市委统战部本级。

第二部分部门决算表

收入支出决算总表

部门:祁阳市委统战部                  公开01表                     单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

金额

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

404.27 

一、一般公共服务支出

13

332.36 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

5 

四、公共安全支出

14

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

 

五、教育支出

15

 

四、上级补助收入

4

 

六、科学技术支出

16

 

五、事业收入

5

 

七、文化旅游体育与传媒支出

17

 

六、经营收入

6

 

八、社会保障和就业支出

18

53.05 

七、附属单位上缴收入

7

 

九、卫生健康支出

19

6.85 

八、其他收入

8

十、节能环保支出

41

0.00

 

十一、城乡社区支出

42

5.00

十二、农林水支出

43

0.00

十三、交通运输支出

44

0.00

十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00

十五、商业服务业等支出

46

0.00

十六、金融支出

47

0.00

十七、援助其他地区支出

48

0.00

十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00

十九、住房保障支出

50

12.01

51

52

53

54

55

56

36

本年收入合计

9

409.27 

本年支出合计

37

409.27

         使用非财政拨款结余

10

 

       结余分配

38

 

         年初结转和结余

11

 

       年末结转和结余

39

 

总计

12

409.27 

总计

40

409.27 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


收入决算表

部门: 祁阳市委统战部              公开02表                        单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

409.27 

409.27 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

332.36

332.36

 

 

 

 

 

20123

民族事务

0.36

0.36

2012302

  一般行政管理事务

0.36

0.36

20129

群众团体事务

2.00

2.00

2012999

  其他群众团体事务支出

2.00

2.00

20134

统战事务

330.00

330.00

2013401

  行政运行

183.60

183.60

2013402

  一般行政管理事务

90.70

90.70

2013404

  宗教事务

25.70

25.70

2013499

  其他统战事务支出

30.00

30.00

208

社会保障和就业支出

53.05

53.05

20805

行政事业单位养老支出

14.83

14.83

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.83

14.83

20808

抚恤

38.22

38.22

2080801

  死亡抚恤

16.32

16.32

2080899

  其他优抚支出

21.90

21.90

210

卫生健康支出

6.85

6.85

21011

行政事业单位医疗

6.85

6.85

2101101

  行政单位医疗

6.85

6.85

212

城乡社区支出

5.00

5.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

5.00

5.00

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

5.00

5.00

221

住房保障支出

12.01

12.01

22102

住房改革支出

12.01

12.01

2210201

  住房公积金

12.01

12.01

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

部门: 祁阳市委统战部              公开03表                            单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

409.27

318.21

91.06

 

 

 

201

一般公共服务支出

332.36

241.30

91.06

 

 

 

20123

民族事务

0.36

0.00

0.36

2012302

  一般行政管理事务

0.36

0.00

0.36

20129

群众团体事务

2.00

2.00

0.00

2012999

  其他群众团体事务支出

2.00

2.00

0.00

20134

统战事务

330.00

239.30

90.70

2013401

  行政运行

183.60

183.60

0.00

2013402

  一般行政管理事务

90.70

0.00

90.70

2013404

  宗教事务

25.70

25.70

0.00

2013499

  其他统战事务支出

30.00

30.00

0.00

208

社会保障和就业支出

53.05

53.05

0.00

20805

行政事业单位养老支出

14.83

14.83

0.00

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.83

14.83

0.00

20808

抚恤

38.22

38.22

0.00

2080801

  死亡抚恤

16.32

16.32

0.00

2080899

  其他优抚支出

21.90

21.90

0.00

210

卫生健康支出

6.85

6.85

0.00

21011

行政事业单位医疗

6.85

6.85

0.00

2101101

  行政单位医疗

6.85

6.85

0.00

212

城乡社区支出

5.00

5.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

5.00

5.00

0.00

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

5.00

5.00

0.00

221

住房保障支出

12.01

12.01

0.00

22102

住房改革支出

12.01

12.01

0.00

2210201

  住房公积金

12.01

12.01

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门:祁阳市委统战部             公开04表                  单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

404.27

一、一般公共服务支出

10

332.36

332.36

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

5.00

二、外交支出

11

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营财政拨款

3

 

三、国防支出

12

0.00

0.00

0.00

 

 

四、公共安全支出

13

0.00

0.00

0.00

 

 

五、教育支出

14

0.00

0.00

0.00

 

 

六、科学技术支出

15

0.00

0.00

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

16

0.00

0.00

0.00

八、社会保障和就业支出

17

53.05

53.05

0.00

九、卫生健康支出

18

6.85

6.85

0.00

十、节能环保支出

19

0.00

0.00

0.00

十一、城乡社区支出

20

5.00

0.00

5.00

十二、农林水支出

21

0.00

0.00

0.00

十三、交通运输支出

22

0.00

0.00

0.00

十四、资源勘探工业信息等支出

23

0.00

0.00

0.00

十五、商业服务业等支出

24

0.00

0.00

0.00

十六、金融支出

25

0.00

0.00

0.00

十七、援助其他地区支出

26

0.00

0.00

0.00

十八、自然资源海洋气象等支出

27

0.00

0.00

0.00

十九、住房保障支出

28

12.01

12.01

0.00

本年收入合计

4

409.27 

本年支出合计

29

409.27

404.27

5.00

年初财政拨款结转和结余

5

 

年末财政拨款结转和结余

30

 

 

 

一般公共预算财政拨款

6

 

 

31

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

7

 

 

32

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款 

8

 

 

33

 

 

 

总计

9

409.27 

总计

34

409.27

404.27

5.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:祁阳市委统战部               公开05表                     单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

404.27

313.21

91.06

201

一般公共服务支出

332.36

241.30

91.06

20123

民族事务

0.36

0.00

0.36

2012302

  一般行政管理事务

0.36

0.00

0.36

20129

群众团体事务

2.00

2.00

0.00

2012999

  其他群众团体事务支出

2.00

2.00

0.00

20134

统战事务

330.00

239.30

90.70

2013401

  行政运行

183.60

183.60

0.00

2013402

  一般行政管理事务

90.70

0.00

90.70

2013404

  宗教事务

25.70

25.70

0.00

2013499

  其他统战事务支出

30.00

30.00

0.00

208

社会保障和就业支出

53.05

53.05

0.00

20805

行政事业单位养老支出

14.83

14.83

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.83

14.83

0.00

20808

抚恤

38.22

38.22

0.00

2080801

  死亡抚恤

16.32

16.32

0.00

2080899

  其他优抚支出

21.90

21.90

0.00

210

卫生健康支出

6.85

6.85

0.00

21011

行政事业单位医疗

6.85

6.85

0.00

2101101

  行政单位医疗

6.85

6.85

0.00

221

住房保障支出

12.01

12.01

0.00

22102

住房改革支出

12.01

12.01

0.00

2210201

  住房公积金

12.01

12.01

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:祁阳市委统战部                                          公开06表                                                      单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

154.59

302

商品和服务支出

109.71

307

债务利息及费用支出

 0

30101

  基本工资

62.66

30201

  办公费

14.64

30701

  国内债务付息

0

30102

  津贴补贴

36.26

30202

  印刷费

5.87

30702

  国外债务付息

0

30103

  奖金

15.87

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.00

31002

  办公设备购置

0

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

14.83

30206

  电费

0.00

31003

  专用设备购置

0

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

0.86

31005

  基础设施建设

0

30110

  职工基本医疗保险缴费

6.85

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0

30112

  其他社会保障缴费

0.00

30211

  差旅费

10.62

31008

  物资储备

0

30113

  住房公积金

12.01

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

34.00

31010

  安置补助

0

30199

  其他工资福利支出

6.12

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0

303

对个人和家庭的补助

48.91

30215

  会议费

5.41

31012