第一部分 祁阳县职业中等专业学校概况
一、 部门职责
我校贯彻落实“党的十九大”会议精神和国家的职业教育方针政策,遵循职业教育发展规律,组织实施教育教学活动,培养大国工匠和技术应用型人才,促进科技文化发展。开展全日制中专学历教育、职业高中学历教育以及相关技能培训工作,并与相关部门共同做好相应技术等级的考核与认证工作。负责学校的学籍管理、专业建设、课程建设、教材建设、实训室建设和校内实习基地建设工作。指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作,提高办学质量和办学效益。认真实施职业教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。办好职业教育,办人民满意的教育。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
我校是国家示范性中等职业学校,学校内设机构包括:办公室、教导处、实习处、学生处、总务处、教科室、财务科、招生就业办、培训处、工会等处室。我校为全额拨款事业单位,现共有在职教职员工504人,外聘教师36人,离退休教职工70人,在校学生9590人,遗属人员30人。
(二)决算单位构成。
祁阳县职业中等专业学校2020年部门决算汇总公开单位构成包括:本单位以祁阳县职业中等专业学校为决算单位,无下属单位,单位性质为财政全额拨款事业单位,决算编报类型为单户表,按照政府会计制度填报决算数据。
纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个。
第二部分 部门决算表
收入支出决算总表
部门:祁阳县职业中等专业学校 公开01表 单位:万元
收入 |
支出 |
||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
金额 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
8417.43 |
一、一般公共服务支出 |
13 |
0 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
264.72 |
四、公共安全支出 |
14 |
0 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0 |
五、教育支出 |
15 |
7925.99 |
四、上级补助收入 |
4 |
0 |
六、科学技术支出 |
16 |
0 |
五、事业收入 |
5 |
486.51 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
17 |
0 |
六、经营收入 |
6 |
0 |
八、社会保障和就业支出 |
18 |
428.25 |
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0 |
九、卫生健康支出 |
19 |
210.51 |
八、其他收入 |
8 |
0 |
十一、城乡社区支出 |
20 |
264.72 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
21 |
339.19 |
|
|
|
…… |
22 |
|
|
|
|
|
23 |
|
|
|
|
|
24 |
|
|
|
|
|
25 |
|
|
|
|
|
26 |
|
|
|
|
|
27 |
|
|
|
|
|
28 |
|
|
|
|
|
29 |
|
|
|
|
|
30 |
|
|
|
|
|
31 |
|
|
|
|
|
32 |
|
|
|
|
|
33 |
|
|
|
|
|
34 |
|
|
|
|
|
35 |
|
|
|
|
|
36 |
|
本年收入合计 |
9 |
9168.66 |
本年支出合计 |
37 |
9168.66 |
使用非财政拨款结余 |
10 |
0 |
结余分配 |
38 |
0 |
年初结转和结余 |
11 |
0 |
年末结转和结余 |
39 |
0 |
总计 |
12 |
9168.66 |
总计 |
40 |
9168.66 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表
部门:祁阳县职业中等专业学校 公开02表 单位:万元
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
9,168.66 |
8,682.15 |
0.00 |
486.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
7,925.99 |
7,439.48 |
0.00 |
486.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20503 |
职业教育 |
7,885.99 |
7,399.48 |
0.00 |
486.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050302 |
中等职业教育 |
7,885.99 |
7,399.48 |
0.00 |
486.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20504 |
成人教育 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050499 |
其他成人教育支出 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
428.25 |
428.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
421.02 |
421.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
421.02 |
421.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20808 |
抚恤 |
7.23 |
7.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080801 |
死亡抚恤 |
7.23 |
7.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
210.51 |
210.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
210.51 |
210.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
77.00 |
77.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
133.51 |
133.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
212 |
城乡社区支出 |
264.72 |
264.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
264.72 |
264.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
264.72 |
264.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
339.19 |
339.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
339.19 |
339.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
339.19 |
339.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表
部门:祁阳县职业中等专业学校 公开03表 单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
9,168.66 |
6,671.16 |
2,497.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
7,925.99 |
5,693.22 |
2,232.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20503 |
职业教育 |
7,885.99 |
5,653.22 |
2,232.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050302 |
中等职业教育 |
7,885.99 |
5,653.22 |
2,232.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20504 |
成人教育 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050499 |
其他成人教育支出 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
428.25 |
428.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
421.02 |
421.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
421.02 |
421.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20808 |
抚恤 |
7.23 |
7.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080801 |
死亡抚恤 |
7.23 |
7.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
210.51 |
210.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
210.51 |
210.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
77.00 |
77.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
133.51 |
133.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
212 |
城乡社区支出 |
264.72 |
0.00 |
264.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
264.72 |
0.00 |
264.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
264.72 |
0.00 |
264.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
339.19 |
339.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
339.19 |
339.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
339.19 |
339.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
部门:祁阳县职业中等专业学校 公开04表 单位:万元
收入 |
支出 |
||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
8,417.43 |
一、一般公共服务支出 |
10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
264.72 |
四、公共安全支出 |
11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
0.00 |
五、教育支出 |
12 |
7,439.48 |
7,439.48 |
0.00 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
15 |
428.25 |
428.25 |
0.00 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
16 |
210.51 |
210.51 |
0.00 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
18 |
264.72 |
0.00 |
264.72 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
26 |
339.19 |
339.19 |
0.00 |
|
|
|
|
27 |
|
|
|
|
|
|
|
28 |
|
|
|
|
|
|
|
29 |
|
|
|
本年收入合计 |
4 |
8,682.15 |
本年支出合计 |
30 |
8,682.15 |
8,417.43 |
264.72 |
年初财政拨款结转和结余 |
5 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款 |
6 |
0.00 |
|
32 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
7 |
0.00 |
|
33 |
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
8 |
0.00 |
|
34 |
|
|
|
总计 |
9 |
8,682.15 |
总计 |
35 |
8,682.15 |
8,417.43 |
264.72 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门:祁阳县职业中等专业学校 公开05表 单位:万元
项 目 |
本年支出 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
8,417.43 |
6,184.65 |
2,232.78 |
|
205 |
教育支出 |
7,439.48 |
5,206.71 |
2,232.78 |
20503 |
职业教育 |
7,399.48 |
5,166.71 |
2,232.78 |
2050302 |
中等职业教育 |
7,399.48 |
5,166.71 |
2,232.78 |
20504 |
成人教育 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
2050499 |
其他成人教育支出 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
428.25 |
428.25 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
421.02 |
421.02 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
421.02 |
421.02 |
0.00 |
20808 |
抚恤 |
7.23 |
7.23 |
0.00 |
2080801 |
死亡抚恤 |
7.23 |
7.23 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
210.51 |
210.51 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
210.51 |
210.51 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
77.00 |
77.00 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
133.51 |
133.51 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
339.19 |
339.19 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
339.19 |
339.19 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
339.19 |
339.19 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门:祁阳县职业中等专业学校 公开06表 单位:万元
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
301 |
工资福利支出 |
4,439.69 |
302 |
商品和服务支出 |
806.21 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
1,892.77 |
30201 |
办公费 |
82.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
0.00 |
30202 |
印刷费 |
29.50 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
678.62 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
1,576.21 |
30205 |
水费 |
73.00 |
31002 |
办公设备购置 |
316.69 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
421.02 |
30206 |
电费 |
103.00 |
31003 |
专用设备购置 |
307.12 |
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
210.51 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
54.81 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
23.80 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
339.19 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
39.50 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
260.13 |
30215 |
会议费 |
4.90 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
14.30 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
131.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
7.23 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
23.80 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
245.70 |
30228 |
工会经费 |
53.80 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.50 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
11.80 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
7.20 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
213.31 |
|
|
|
人员经费合计 |
4699.83 |
公用经费合计 |
1484.83 |
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门:祁阳县职业中等专业学校 公开07表 单位:万元
预算数 |
决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
||||
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
7.2 |
0 |
2.7 |
0 |
2.7 |
4.5 |
3.62 |
0 |
2.65 |
0 |
2.65 |
0.97 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门:祁阳县职业中等专业学校 公开08表 单位:万元
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
264.72 |
264.72 |
0.00 |
264.72 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
264.72 |
264.72 |
0.00 |
264.72 |
0.00 |
2 |