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祁阳县工商业联合会2019年部门预算说明
  • 2019-12-11 14:24
  • 来源: 祁阳县工商业联合会
  • 作者:祁阳县工商业联合会
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一、部门概况

(一)主要职责

1.参与祁阳大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政;

2.密切与会员的联系,畅通反映意见建议的渠道,表彰宣传他们中的先进典型,做好县工商界代表人士政治安排的推荐工作;

3. 加强和改进非公有制经济人士思想政治工作;

4. 引导会员按照党的十八大和十八届三中全会精神要求,转变经济发展方式,加强能源资源节约,重视生态环境保护,建立和谐劳动关系;

5.遵守国家的法律、法规,规范经营、照章纳税,建立现代企业管理制度,维护市场经济秩序;

6.代表并维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议,参与经济纠纷的调解、仲裁;

7.为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务,提供对内、对外经贸交流服务,提供公共关系沟通协调服务,帮助会员增强自主创新能力,提高核心竞争力和可持续发展能力;

8.增强与香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界人士的联系,开展促进经贸合作和促进祖国统一的工作;

9.增进与国外工商社团的交往,为国家扩大对外开放、企业走向国际市场服务;

10.加强自身建设,体现特色,提高履行职责和发挥作用的能力,增强凝聚力;

11.依法加强会费管理;

12.承办政府和有关部门委托事项;

13.加强非公有制党工委党建工作力度。

(二)机构设置

1、机构设置:县工商联正科级公务员管理单位。

2、人员(不含临聘人员):县工商联共有在编干部职工5人。

二、2019年部门预算情况说明

(一)2019年部门收支预算总体情况

2019年收入总计75.64万元,其中:一般公共预算拨款收入75.64万元。

2019年本年支出合计75.64万元,其中:基本支出50.84万元、项目支出24.8万元。  

(二)2019年财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款收入合计75.64万元,其中:一般公共预算财政拨款收入75.64万元。

2019年财政拨款支出合计75.64万元,其中:一般公共预算财政拨款支出75.64万元。

(三)2019年一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

1、2019年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出50.84万元,占一般公共预算财政拨款支出总额的67.21%,其中:(1)工资福利支出46.32万元,包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出;(2)商品和服务支出3.5万元,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国(境)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出1.02万元,包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

2、2019年本部门使用一般公共预算财政拨款安排项目支出24.8万元,占一般公共预算财政拨款支出总额的32.79%。具体项目为:

事业经费15万元

非公党建8万元

部分原工商业者生活困难补助1.8万元

(四)机关运行经费支出预算情况

2019年本部门机关运行经费支出预算为3.5万元(一般公共预算财政拨款安排基本支出中的日常公用经费支出)。

机关运行经费指为保障本部门运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(五)“三公”经费预算支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出预算总体情况。2019年三公经费安排支出4万元,比上年7万元减少42.86%。其中:因公出国(境)费支出 0万元,比上年 0万元减少0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,比上年0万元减0万元;公务接待费支出4万元比上年7万元减少42.86%。三公经费得到控制明显主要是我单位加强三公经费管理,公车改革和严控三公经费支出。公务出国(境)费用严格按预算执行,凡未经批准或超过预算限额的“三公”经费一律不予报销。2019年车改后,无公务用车支出。规范公务接待管理,实行归口统一管理,先审批后安排,并明确接待地点和接待标准。

2、本年无公务用车购置费支出,公务用车运行经费 0万元。

(六)、政府采购支出情况。

本单位2019年度无政府采购预算。

 三、专业名词解释

 (一)收入科目

1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转:指以前年尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(二)支出科目

1、基本支出:是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

2、项目支出:是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

5、对个人和家庭的补助:反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

(三)“三公”经费科目

1、因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3、公务用车运行维护费:反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(工商联)预算公开报表

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