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祁阳县市场监督管理局2020年部门预算公示
  • 2020-06-05 11:16
  • 来源: 祁阳县市场监督管理局
  • 作者:祁阳县市场监督管理局
  • 【字体:   


目  录

第一部分  祁阳县市场监督管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  祁阳县祁阳县2020年度部门预算构成

一、部门预算收支总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、支出预算分类汇总表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算拨款支出分类汇总表

七、政府性基金拨款支出分类汇总表

八、政府采购预算表

九、政府购买服务预算表

十、“三公”经费预算表

第三部分  祁阳县市场监督管理局2020年度部门预算总体情况

一、收入预算情况说明

二、支出预算情况说明

第四部分一般公共预算财政拨款支出情况说明

一、基本支出情况说明

二、项目支出情况说明

第五部分政府性基金预算支出

第六部分其他事项的情况说明

一、“三公”经费预算支出情况

二、政府采购支出情况

第七部分名词解释

一、收入科目

二、支出科目

三、“三公”经费科目

    一、部门概况

(一)主要职责

1、负责市场综合监督管理。贯彻执行国家、省、市有关市场监督管理的方针政策和法律法规,起草市场监督管理地方性法规、规范性文件草案,组织实施质量强县战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权战略,拟订并组织实施有关规划,规范和维护市场秩序,营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

2、负责市场主体统一登记注册。负责全县各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册和监督管理工作。建立市场主体信息公示和共享机制,依法公示和共享有关信息,加强信用监管,推动市场主体信用体系建设。

3、负责权限范围内食品、药品、医疗器械、化妆品、特种设备、计量器具的许可管理。负责权限内食品生产、流通和餐饮服务环节的行政许可。负责权限内药品流通环节的行政许可。负责权限内医疗器械备案及医疗器械经营环节的行政许可。负责权限内特种设备、计量器具的行政许可及备案工作。

4、负责组织和指导市场监管综合执法工作。指导全县市场监管综合执法队伍整合和建设,推动实行统一的市场监管。组织查处重大违法案件。规范市场监管行政执法行为。

5、根据上级委托负责反垄断工作。统筹推进竞争政策实施,组织实施公平竞争审查制度。根据委托依法对经营者集中行为进行反垄断审查,根据委托负责承担垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作。

6、负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。指导广告业的发展,监督管理广告活动。指导依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。

7、负责宏观质量管理。拟订并组织实施质量强县发展的制度措施,会同有关部门组织实施较大工程设备质量监理制度,组织较大产品质量事故调查,贯彻实施缺陷产品召回制度,监督管理产品防伪工作。

8、负责产品质量安全监督管理。管理产品质量安全风险监控、全县监督抽查工作,落实质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督工作。

9、负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作,监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。按规定权限组织调查处理特种设备事故并进行统计分析。

10、负责食品安全监督管理综合协调。组织制定食品安全有关政策措施并组织实施。负责食品安全应急体系建设,组织指导较大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。承担县食品安全委员会日常工作。

11、负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施,防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制,健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品监督管理。负责食盐专营管理和食盐安全监督管理。

12、负责统一管理计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度,依职责管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

13、负责统一管理标准化工作。指导开展标准化试点示范工作。依据法定职责,对标准的制定进行指导监督,对标准的实施进行监督检查。推行采用国际标准。

14、负责统一管理检验检测工作。规范检验检测市场,完善检验检测体系,指导协调检验检测行业发展。

15、负责统一管理、监督和综合协调全县认证认可工作。依法监督管理全县认证认可和合格评定有关活动。

16、负责市场监督管理、知识产权领域科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

17、负责实施知识产权战略,推进知识产权强县建设。组织制定实施知识产权创造、保护、运用的政策措施。负责知识产权公共服务体系建设、推动知识产权信息传播利用。统筹协调涉外知识产权有关事宜。

18、负责保护知识产权。落实严格保护商标、专利、原产地地理标志等相关工作,负责知识产权保护体系建设,组织指导商标、专利执法工作。

19、负责知识产权创造运用。按权限负责商标、专利和原产地地理标志的管理,开展知识产权运营体系建设和知识产权评议工作,规范知识产权交易和无形资产评估,促进知识产权转移转化。

20、负责组织开展有关服务领域消费维权工作,查处制售假冒伪劣等违法行为,指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作,保护经营者、消费者合法权益。

21、负责职责范围内的药品、医疗器械和化妆品的质量管理。监督实施药品、医疗器械、化妆品标准和分类管理制度,配合有关部门实施国家基本药物制度。监督实施药品经营质量管理规范,监督实施医疗器械经营、使用质量管理规范,监督实施化妆品经营、使用卫生标准和技术规范。

22、负责职责范围内药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。指导开展药品不良反应、医疗器械不良事件的监测和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

23、负责组织实施职责范围内药品、医疗器械和化妆品监督检查。制定检查制度,依法查处药品零售、医疗器械和化妆品经营环节违法行为,以及药品、医疗器械使用环节违法行为。依职责组织指导查处其他环节违法行为。

24、负责县委组织部门安排的小微企业、个体工商户、专业市场的党建工作,指导全县相关工作。

25、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

(二)机构设置

我局于2016年由工商行政管理局、质量技术监督管理局和食品药品监督管理局合并,2019年3月正式挂牌为祁阳县市场监督管理局,内设办公室、人事股、科技和财务股、政策法规股、行政审批股、信用监督管理股、网络交易监督管理股、广告监督管理股、消费者权益保护股(投诉举报办公室)、质量发展与安全管理股、食品安全协调股、食品生产安全监督管理股、餐饮服务食品安全监督管理股、食品流通安全监督管理股、特殊食品安全及化妆品监督管理股、特种设备安全监察股(安全生产办公室)、计量股、标准化与认证认可监督管理股、药品与医疗器械监督管理股、知识产权、监督管理股非公有制经济组织党建办公室共21个职能股室、价格监督检查和反不正当竞争分局(规范直销与打击传销办公室、反垄断办公室)1个直属分局、县食品药品稽查大队等7个事业单位,下设浯溪、长虹、龙山、白水、黎家坪、文明铺、进宝塘、三口塘、潘市9个基层监督管理所。全局现有在职干部职工303人,我局辖区总面积约2600平方千米,3个街道办事处、19个镇。

二、部门单位预算构成

从预算单位构成看,本部门预算编制范围包括机关本级预算和所属事业单位预算。


2020年部门预算输出表

单位代码:

131001

单位名称:

祁阳县市场监督管理局本级

联系电话:

 

2020年部门预算输出表目录

1.预算01表

部门预算收支总表....................................................................

1

2.预算02表

收入预算总表..........................................................................

2

3.预算03表

支出总表.............................................................................

3

4.预算04表

支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)..................................................

4

5.预算05表

财政拨款收支预算总表..................................................................

5

6.预算06表

一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类).......................................

6

7.预算08表

政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类).........................................

7

8.预算08表

政府采购预算表........................................................................

8

9.预算09表

政府购买服务预算表....................................................................

9

10.预算10表

"三公"经费预算表......................................................................

10


                                                      

预算01表

部门预算收支总表

 

单位:万元

收                  入

支                  出

项         目

本年预算

项 目(按功能分类)

本年预算

项 目(按部门预算经济分类)

本年预算

项 目(按政府预算经济分类)

本年预算

一、一般公共预算拨款

3036.36

一、一般公共服务支出

3,036.36

一、基本支出

2655.86

一、机关工资福利支出

2,485.58

      经费拨款

2882.77

二、公共安全支出

 

      工资福利支出

2485.58

二、机关商品和服务支出

534.09

      纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

153.59

三、教育支出

 

      商品和服务支出

153.59

三、机关资本性支出(一)

 

        行政事业性收费收入

 

四、科学技术支出

 

      对个人和家庭的补助

16.69

四、机关资本性支出(二)

 

        专项收入

 

五、文化体育与传媒支出

 

二、项目支出

380.5

五、对事业单位经常性补助

 

        国有资本经营收入

 

六、社会保障和就业支出

 

    商品和服务支出

380.5

六、对事业单位资本性补助

 

        国有资源(资产)有偿使用收入

 

七、医疗卫生与计划生育支出

 

    对个人和家庭的补助

 

七、对企业补助

 

        捐赠收入

 

八、节能环保支出

 

    债务利息及费用支出

 

八、对企业资本性支出

 

        政府住房基金收入

 

九、城乡社区支出

 

    资本性支出(基本建设)

 

九、对个人和家庭的补助

16.69

        罚没收入

153.59

十、农林水支出

 

    资本性支出

 

十、对社会保障基金补助

 

        其他收入

 

十一、交通运输支出

 

    对企业补助(基本建设)

 

十一、债务利息及费用支出

 

二、政府性基金拨款

 

十二、资源勘探信息等支出

 

    对企业补助

 

十二、其他支出

 

三、纳入专户管理的非税收入拨款

 

十三、商业服务业等支出

 

    对社会保障基金补助

 

 

 

四、上级财政补助

 

十四、金融支出

 

    其他支出

 

 

 

        一般公共预算补助

 

十五、国土海洋气象等支出

 

三、事业单位经营服务支出

 

 

 

        政府性基金补助

 

十六、住房保障支出

 

四、上缴上级支出

 

 

 

五、事业单位经营服务收入

 

十七、粮油物资储备支出

 

五、对附属单位补助支出

 

 

 

六、其他收入

 

十八、其他支出

 

 

 

 

 

七、统筹整合资金安排收入

 

十九、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

 

 

二十、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

 

二一、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

 

二二、债务付息支出

 

 

 

 

 

 

 

二三、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

3036.36

本年支出合计 

3,036.36

本年支出合计

3036.36

本年支出合计

3,036.36

 

 

 

 

 

 

 

 

八、用事业基金弥补收支差额

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收  入  总  计

3036.36

支  出  总  计

3,036.36

支  出  总  计

3036.36

支  出  总  计

3,036.36

预算02表

收入预算总表

 

单位:万元

功能科目

单位代码

单位名称

总计

一般公共预算拨款

政府性基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

上级财政补助

事业单位经营服务收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

一般公共预算拨款小计

经费拨款

纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

一般公共预算补助

政府性基金补助

小计

行政事业性收费收入

专项收入

国有资本经营收入

国有资源(资产)有偿使用收入

捐赠收入

政府住房基金收入

罚没收入

其他收入

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

 

 

 

 

合计

3036.36

3036.36

2882.77

153.59

 

 

 

 

 

 

153.59

 

 

 

 

 

 

 

 

201

38

01

131001

祁阳县市场监督管理局本级

2945.46

2945.46

2882.77

62.69

 

 

 

 

 

 

62.69

 

 

 

 

 

 

 

 

201

38

02

131001

祁阳县市场监督管理局本级

90.90

90.90

 

90.90

 

 

 

 

 

 

90.90

 

 

 

 

 

 

 

 

预算03表

支出预算总表

 

单位:万元

功能科目

单位代码

单位名称(功能科目)

总计

基本支出

项目支出

经营服务支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

 

 

 

合计

 

3,036.36

2,655.86

380.50

 

 

 

201

38

01

131001

祁阳县市场监督管理局本级

2,945.46

2,564.96

380.50

 

 

 

201

38

02

131001

祁阳县市场监督管理局本级

90.90

90.90

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算04表

支出预算分类汇总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能科目

单位代码

单位名称(功能科目)

总  计

基本支出

项目支出

事业单位经营服务支出

合计

工资福利支出

一般商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

合计

 

3,036.36

2,655.86

2,485.58

153.59

16.69

380.50

380.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

38

02

131001

祁阳县市场监督管理局本级

90.90

90.90

 

90.90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

38

01

131001

祁阳县市场监督管理局本级

2,945.46

2,564.96

2,485.58

62.69

16.69

380.50

380.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                      

预算05表

财政拨款收支总表

单位:祁阳县财政局

单位:万元

收                  入

支                  出

项         目

本年预算

项 目(按功能分类)

合计

一般公共预算

政府性基金预算

项 目(按部门预算经济分类)

合计

一般公共预算

政府性基金预算

项 目(按政府预算经济分类)

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、本年收入

 

一、一般公共服务支出

 

3036.36

 

一、基本支出

 

2655.86

 

一、机关工资福利支出

 

2485.58

 

 (一)一般公共预算拨款

3036.36

二、公共安全支出

 

 

 

工资福利支出

 

2485.58

 

二、机关商品和服务支出

 

534.09

 

 (二)政府性基金拨款

 

三、教育支出

 

 

 

商品和服务支出

 

153.59

 

三、机关资本性支出(一)

 

 

 

 

 

四、科学技术支出

 

 

 

对个人和家庭的补助

 

16.69

 

四、机关资本性支出(二)

 

 

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

二、项目支出

 

380.50

 

五、对事业单位经常性补助

 

 

 

 

 

六、社会保障和就业支出

 

 

 

商品和服务支出

 

380.50

 

六、对事业单位资本性补助

 

 

 

 

 

七、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

对个人和家庭的补助

 

 

 

七、对企业补助

 

 

 

 

 

八、节能环保支出

 

 

 

债务利息及费用支出

 

 

 

八、对企业资本性支出

 

 

 

 

 

九、城乡社区支出

 

 

 

资本性支出(基本建设)

 

 

 

九、对个人和家庭的补助

 

16.69

 

 

 

十、农林水支出

 

 

 

资本性支出

 

 

 

十、对社会保障基金补助

 

 

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

对企业补助(基本建设)

 

 

 

十一、债务利息及费用支出

 

 

 

二、上年结转

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

对企业补助

 

 

 

十二、其他支出

 

 

 

 (一)一般公共预算拨款

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

对社会保障基金补助

 

 

 

 

 

 

 

 (二)政府性基金拨款

 

十四、金融支出

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十五、国土海洋气象等支出

 

 

 

三、事业单位经营服务支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十六、住房保障支出

 

 

 

四、上缴上级支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十七、粮油物资储备支出

 

 

 

五、对附属单位补助支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十八、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十九、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

 

s

 

 

 

 

 

二十、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二一、债务付息支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二二、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二三、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

3036.36

本年支出合计 

 

3036.36

 

本年支出合计

 

3036.36

 

本年支出合计

 

3036.36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收  入  总  计

3036.36

支  出  总  计

 

3036.36

 

支  出  总  计

 

3036.36

 

支  出  总  计

 

3036.36

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算06表

一般公共预算拨款支出分类汇总表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能科目

单位代码

单位名称(功能科目)

总  计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

一般商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

**

**

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1

2

3

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5

6

7

8

9

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11

12

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14

15

 

 

 

 

合计

3036.36

2655.86

2485.58

153.59

16.69

380.50

380.50

 

 

 

 

 

 

 

 

201

38

02

131001

祁阳县市场监督管理局本级

90.90

90.90

 

90.90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

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