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祁阳县妇女联合会2020年部门预算公示
  • 2020-06-05 14:27
  • 来源: 祁阳县妇女联合会
  • 作者:祁阳县妇女联合会
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部门概况

主要职责

机构设置

、县妇联2020年度部门预算

部门预算收支总表

收入预算总表

支出预算总表

(四)支出预算分类汇总表

(五)财政拨款收支预算总表

一般公共预算拨款支出分类汇总表

政府性基金拨款支出分类汇总表

政府采购预算表

政府购买服务预算表

“三公”经费预算公开表

三、2020年部门预算情况说明

(一)2020年部门收支预算总体情况

(二)2020年财政拨款收支预算情况说明

(三)2020年一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

(四)机关运行经费支出预算情况

(五)“三公”经费预算支出情况

)政府性基金预算支出情况说明

)预算绩效情况说明

其他重要事项

四、专业名词解释

(一)收入科目

(二)支出科目

(三)三公经费科目


  一、部门概况

(一)主要职责

1、动员和组织全县妇女围绕全县中心工作,投身改革开放和现代化建设;

2、指导和推动全县城乡妇女参与“巾帼建功”以及“五好文明家庭”创建活动;

3、教育和引导妇女做“四自”新人,宣传妇女典型,开展教育培训,促进妇女成才与交流;

4、负责处理侵犯妇女儿童权益问题的来信来访和法律咨询,配合有关部门解决侵害妇女儿童合法权益的重大问题,维护妇女儿童合法权益;

5、组织实施祁阳县妇女儿童发展规划,调查研究妇女、儿童问题,为县委、县政府决策提供依据;

6、依照妇联章程加强城乡基层妇女组织建设,扩大组织网络,拓宽工作领域;

7、负责与社会各界各族妇女的联络,开展联谊和救助活动;

8、承办县委、县政府交办的其他事项。

(二)机构设置

1、机构设置:内设“三部一室”(组宣部、维权部、儿少部和办公室),兼挂“祁阳县妇女儿童工作委员会办公室”牌子。

2、人员(不含临聘人员):妇联共有在编干部职工6人。

算单位构成看,本部门算编制范围包括机关本级

二、县妇联2020年度部门预算(见附表)

2020年部门预算情况说明

(一)2020部门收支预算总体情况

2020收入总计92.08万元,其中:一般公共预算拨款收入92.08万元比上年增加1.89万元,主要原因是人员经费增加。

2020本年支出合计92.08元,其中:基本支出55.28万元比上年增加1.89万元;项目支出35万元与上年持平   

(二)2020财政拨款收支预算情况说明

2020财政拨款收入合计92.08万元,其中:一般公共预算财政拨款收入92.08万元。

2020财政拨款支出合计92.08万元,其中:一般公共预算财政拨款支出92.08万元。

(三)2020一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

12020本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出57.08万元,占一般公共预算财政拨款支出总额的61.99%其中:(1)工资福利支出55.28万元,包括基本工资、津贴补贴、公务用车改革补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出;(2)商品和服务支出1.8万元,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国(境)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出0万元,包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助支出。

 22020本部门使用一般公共预算财政拨款安排项目支出35万元,占一般公共预算财政拨款支出总额的38.01%。具体项目为:

妇女儿童工作经费29万元

婚姻家庭纠纷人民调解委员会工作经费6万元

(四)机关运行经费支出预算情况

2020本部门机关运行经费支出预算为1.8万元一般公共预算财政拨款安排基本支出中的日常公用经费支出

机关运行经费指为保障本部门运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费其他费用。

(五)“三公”经费预算支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出预算总体情况。2020年三公经费安排支出 4.41万元,比上年减少。其中:因公出国(境)费支出 0万元,比上年 0 万元减少 0 %;公务用车购置及运行维护费支出 0万元,比上年0 万元减少0 万元;公务接待费支出 4.41万元,比上年减少。三公经费支出得到控制主要是我单位加强三公经费管理和公车改革,严控三公经费支出。公务出国(境)费用严格按预算执行,凡未经批准或超过预算限额的“三公”经费一律不予报销。车改后,无公务用车支出。规范公务接待管理,实行归口统一管理,先审批后安排,并明确接待地点和接待标准。

2、公务用车购置和运行费公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元

政府性基金预算支出情况说明

2020年本部门政府性基金收0万元。

预算绩效情况说明

我单位将绩效理念融入预算管理全过程,达到了设定的各项绩效目标,取得了较好的经济效益和社会效益提高了财政资源配置效率。

其他重要事项

1、政府采购支出情况。本单位2020年度无政府采购预算。

2、国有资产占用情况。本单位无车辆,无价值50 万元以上通用设备。

、专业名词解释

(一)收入科目

1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转:指以前年尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(二)支出科目

1、基本支出:是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

2、项目支出:是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

5、对个人和家庭的补助:反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

(三)三公经费科目

1、因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3、公务用车运行维护费:反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

附件:妇联2020年预算公开报表

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