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中共祁阳县委宣传部2020年部门预算公示 
  • 2020-06-05 15:27
  • 来源: 中共祁阳县委宣传部
  • 作者:中共祁阳县委宣传部
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部门概况

主要职责

机构设置

县委宣传部2020年度部门预算

部门预算收支总表

收入预算总表

支出预算总表

(四)支出预算分类汇总表

(五)财政拨款收支预算总表

一般公共预算拨款支出分类汇总表

政府性基金拨款支出分类汇总表

政府采购预算表

政府购买服务预算表

“三公”经费预算公开表

三、2020年部门预算情况说明

(一)2020年部门收支预算总体情况

(二)2020年财政拨款收支预算情况说明

(三)2020年一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

(四)机关运行经费支出预算情况

(五)“三公”经费预算支出情况

)政府采购支出情况

)预算绩效目标说明

四、专业名词解释

(一)收入科目

(二)支出科目

(三)三公经费科目


一、部门概况

(一)主要职责

1、拟制全县宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划,统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设,按照县委统一部署,协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2、统筹协调全县党委意识形态工作,贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于意识形态工作决策部署,组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查,结合巡查工作开展专项检查。

3、统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作,组织动理论武装工作,组织实施马克思主义理论研究和建设工程。

4、负责规划组织全局性思想政治工作,配合县委组织部做好党员教育工作,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

5、统筹分析研判和引导社会舆论,指导协调县直各新闻单位工作,组织全县突发公共事件应急新闻工作。承担突发公共事件应急新闻中心办公室日常工作。

6、贯彻落实全省新闻出版业的管理政策,负责全县新闻出版行政事务,组织协调有关行政审批工作,统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展,监督管理出版物内容和质量,监督管理印刷业等。组织协调指导全县“扫黄打非”工作。负责本县记者的监督管理,负责全县新闻记者证的申领审核和规范管理。

7、从宏观上统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。

8、统筹指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产,协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作,指导协调推动群众文化建设。

9、负责管理全县电影行政事务,指导协调全县性重大电影活动等。

10、对全县新闻出版、广播影视、文化艺术改革发展研究提出政策性建议,统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展,指导协调国有文化资产监管工作。承担县文化改发展领导小组办公室日常工作。

11、统筹指导全县與情信息工作,组织协调开展舆情信息收集分析研判工作,跟踪了解、研究掌握宣传與情动态。

12、统筹协调全县对外宣传工作,指导协调有关部门研究落实对外宣传工作重大方针政策和拟制对外宣传事业发展规划,指导对外文化交流工作、协调推动祁阳文化走出去工作。组织协调涉及港澳新闻宣传工作,协同有关部门开展涉台问题的宣传工作。

13、统筹协调组织开展全县新闻发布工作,承担县委新闻发布有关组织协调工作,负责县政府新闻发布组织实施工作,指导协调县直各部门、各镇(办)的新闻发布工作、推动新闻发言人制度建设。拟制重大问题对外宣传口径。

14、负责组织开展全县新闻领域对外交流与合作,会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。

15、负责落实中央、省、市、县精神文明建设指导委员会工作部署,拟制全县精神文明建设工作规划并组织实施。

16、受县委委托,会同县委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学研究和互联网信息等方面县直宣传文化单位的领导干部。对镇(办)党委宣传委员的任免提出意见。负责组织开展全县宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

17、对县互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施政策指导。归口领导县文旅广体局、县广播电视台(融媒体中心)。受县委委托,代管县学艺术界联合会。联系县新华书店。

18、完成县委交办的其他任务。

(二)机构设置

1、 机构设置:县委宣传部内设办公室、意识形态和理论宣讲室(意识形态工作责任制专项巡察工作办公室)新闻室(县政府新闻办公室、县突发公共事件应急新闻中心办公室)文化文产发展室(电影管理室)宣传教育和政策法规室精神文明创建指导室(未成年人思想道德建设与志愿服务室)新闻出版与版权室(县新闻出版局<版权局>、县“扫黄打非”办公室)7个职能科室

2、人员(不含临聘人员):宣传部共有在编干部职工10人。

从预算单位构成看,本部门预算编制范围包括机关本级预算预算。

二、2020年部门预算表

表格见附表

三、2020部门预算情况说明

(一)2020部门收支预算总体情况

2020收入总计162.11万元,其中:一般公共预算拨款收入162.11万元。

2020本年支出合计162.11万元,其中:基本支出117.11万元、项目支出45万元。

(二)2020年财政拨款收支预算情况说明

2020财政拨款收入合计162.11万元,其中:一般公共预算财政拨款收入162.11万元。比上年减少43.9万元。其中:财政负担人员减少5人,工资福利支出减少39.1万元;项目支出减少4万元;其他支出减少0.8万元。

2020财政拨款支出合计162.11万元,其中:一般公共预算财政拨款支出162.11万元。比上年减少43.9万元。

(三)2020一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

12020本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出117.11万元,占一般公共预算财政拨款支出总额的72.2%其中:(1)工资福利支出95.7万元,包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出;(2)商品和服务支出21.01万元,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国(境)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出0.4万元,包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

 22020年本部门使用一般公共预算财政拨款安排项目支出45万元,占一般公共预算财政拨款支出总额的27.8%。具体项目为:

党委中心组学习经费4万元

新闻记者接待经费8万元

文明创建工作经费8万元

全国、省级文明县城创建专项经费5万元

意识形态责任制专项经费5万元

志愿者服务引导资金11万元

省、市城市文明程度指数测评经费4万元

(四)机关运行经费支出预算情况

2020本部门机关运行经费支出预算为21.41万元一般公共预算财政拨款安排基本支出中的日常公用经费支出

机关运行经费指为保障本部门运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(五)“三公”经费预算支出情况

 “三公”经费财政拨款支出预算总体情况。2020年三公经费安排支出22.32万元,比上年24.8万元减少11.11%。

1、因公出国(境)费支出0万元,比上年0万元减少 0%;公务接待费支出22.32万元,比上年24.8万元减少11.11%。三公经费支出得到控制主要是我单位加强三公经费管理,严控三公经费支出。公务出国(境)费用严格按预算执行,凡未经批准或超过预算限额的“三公”经费一律不予报销。2018年车改后,无公务用车支出。规范公务接待管理,实行归口统一管理,先审批后安排,并明确接待地点和接待标准。

2、公务用车购置和运行费。

(1)本年无公务用车购置费支出.

(2)公务用车运行经费 0万元。

3、公务接待费公务接待费支出22.32万元,比上年24.8万元减少11.11%。三公经费支出得到控制主要是我单位加强三公经费管理,严控三公经费支出。公务出国(境)费用严格按预算执行,凡未经批准或超过预算限额的“三公”经费一律不予报销。2018年车改后,无公务用车支出。规范公务接待管理,实行归口统一管理,先审批后安排,并明确接待地点和接待标准。

(六)政府采购支出情况。

本单位2020年度无政府采购预算。

)预算绩效目标说明

本部门整体支出、项目支出、采购支出和购买服务支出实行了绩效目标管理,纳入2020年部门整体支出绩效目标的总金额162.11万元。

三、专业名词解释

(一)收入科目

1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转:指以前年尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(二)支出科目

1、基本支出:是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

2、项目支出:是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

5、对个人和家庭的补助:反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

(三)三公经费科目

1、因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3、公务用车运行维护费:反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

附件:宣传部2020年预算公开报表

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