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祁阳县扶贫开发办公室2018年度部门决算公示(整改)
  • 2020-02-25 17:06
  • 来源: 祁阳县扶贫开发办公室
  • 作者:祁阳县扶贫开发办公室
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第一部分祁阳县扶贫开发办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 祁阳县扶贫开发办公室2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分祁阳县扶贫开发办公室2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释

第一部分 部门概况

一)主要职责

   1、贯彻执行党和国家精准扶贫工作方针政策以及省、市、县决策部署;编制实施扶贫开发中长期发展规划及年度计划。

    2、指导协调扶贫开发工作重大问题的处理和组织扶贫开发项目的实施与管理,开展精准扶贫工作考核。

    3、会同有关部门抓好中央和省、市、县财政扶贫专项资金的监督管理使用。

    4、负责县级财政扶贫项目计划的审核和财政扶贫项目库建设工作;会同有关部门抓好金融扶贫工作。

    5、组织实施扶贫对象纳入、脱贫退出等贫困监测工作,协调管理有关扶贫捐赠资金和物资。

    6、组织开展扶贫交流与合作。

    7、负责驻村帮扶工作日常管理和定点扶贫工作。

    8、承办县委、县政府交办的其他事项。

    9、加强对驻村帮扶工作的指导、协调和考核。

    10、加强贫困状况监测工作。

(二)机构设置

根据上述职责,扶贫办内设7个股室,分别是:综合政工室、政策法规室、督查考核室、行业扶贫协调室、开发指导室、财务后勤室、信息中心。总编制25人。

2018年扶贫办实有干部职工26人,其中在编人数19人,挂职副主任3人,借调人员2人,聘用勤杂人员2人。

从预算单位构成和职能看,本部门预算编制范围包括机关本级预算和专项经费预算。

第二部分 2018年部门决算表

2018年祁阳县扶贫开发办公室决算输出表

     

第三部分 2018部门决算情况说明

(一)部门收入支出决算总体情况

部门年度总收入13925.6万元,总支出13925.6 万元。

(二)部门收入决算情况

一般公共预算财政拨款收入13925.6万元,其中行政运行124万元,一般行政管理事务109万元,专项扶贫项目资金13090万元,财政配套扶贫资金594万元,住房公积金单位缴费8.6万元。

(三)部门支出决算情况

2018年单位总支出13925.6万元,其中行政运行124万元,一般行政管理事务109万元,扶贫农村基础设施建设支出13090万元,其他扶贫支出594万元,住房公积金单位缴费支出8.6万元。

(四)2018财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018财政拨款收入合计13925.6万元,其中:一般公共预算财政拨款收入13925.6万元。

2018财政拨款支出合计 13925.6 万元,其中:一般公共预算财政拨款支出13925.6万元。

(五)2018一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018本部门使用一般公共预算财政拨款安排机关运转经费241.6万元,占支出总额的1.73%,用于保障机关的正常运转。使用一般公共预算财政拨款安排扶贫项目及扶贫配套资金13684万元,占财政拨款支出的98.27%,用于我县农村基础设施建设项目,帮助贫困村完善基础设施、发展种养殖业、培训创业致富带头人、解决贫困户住房医疗教育就业保险等问题,实现“两不愁三保障”。

(六)机关运行经费支出预算情况

2018本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出124万元,占一般公共预算财政拨款支出总额的0.89 %,用于工资福利支出118.4万元,包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出;安排的运行经费114.6 万元,保障本部门运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及电费、水费、印刷费、宣传费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)三公经费预算情况

2018三公经费支出年预算数为12.63万元,决算数为12.63万元,完成预算任务的100%,决算数虽与2017年持平,因“四扶四建”类全国的施点与推广增加新的招待内容,除去新增内容因素实际支出有所减少。其中,因公出国(境)费支出0万元,公务接待费支出12.63万元,公务用车购置及运行费支出0万元。本部门认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行节约,进一步规范公务接待,杜绝不必要的接待,严格控制三公经费支出。

(六)2018年政府采购预算情况

2018年本部门政府采购决算总额0万元。

(七)国有资产占用情况说明

截止20181231日止,本单位没有共有车辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(八)预算绩效情况说明

2018年部门预算无实行绩效目标管理的项目,无纳入绩效目标批复试点的项目。


、专业名词解释

(一)收入科目

1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转:指以前年尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(二)支出科目

1、基本支出:是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

2、项目支出:是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

5、对个人和家庭的补助:反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

(三)三公经费科目

1、因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3、公务用车运行维护费:反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

附件:祁阳县扶贫开发办公室

  

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