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2021年中国共产主义青年团祁阳县委员会部门预算公示
  • 2021-03-26 09:31
  • 来源: 中国共产主义青年团祁阳县委员会
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第一部分 2021年部门预算说明

第二部分 2021年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表

5、财政拨款收支总表

6、一般公共预算支出表

7、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(商品和服务支出)

10、一般公共预算“三公”经费支出表

11、政府性基金预算支出表

12、政府性基金预算支出分类汇总表

13、国有资本经营预算支出表

14、财政专户管理资金预算支出表

15、项目支出绩效目标表

16、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1.领导全县共青团工作,组织全县各级共青团组织围绕全县改革、发展、稳定的大局开展工作。

2.围绕县委、县政府中心工作,推进全县青少年精神文明建设;负责指导并组织实施全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动,培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年。

3.负责全县共青团工作和青年工作的理论研究;向县委、县政府反映青少年思想状况。

4.承办县委、县政府交办的其他事项。

(二)机构设置

1、机构设置:团县委是正科级公务员管理单位。

2、人员(不含临聘人员):团县委共有在编干部职工3人。

从预算单位构成看,本部门预算编制范围包括机关本级预算和所属事业单位预算。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括中国共产主义青年团祁阳县委员会本级

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算52.51万元,其中,一般公共预算拨款52.51万元,纳入专户管理的非税收入0万元,上级财政补助收入0万元。收入较去年增加-15.49万元(不含上年结余收入),主要是人员减少了。

(二)支出预算

2021年本部门支出预算52.51万元,其中,一般公共服务支出48.44万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,社会保障和就业支出2.78万元,农林水支出0万元,住房保障支出0万元,卫生健康支出1.29万元。支出较去年增加-15.49万元(不含上年结余支出),主要是人员减少了。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算52.51万元,其中,一般公共服务支出48.44万元;教育支出0万元;科学技术支出0万元;社会保障和就业支出2.78万元;农林水支出0万元;住房保障支出0万元;卫生健康支出1.29万元。具体安排情况如下:

(一)基本支出

2021年本部门基本支出预算数24.51万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出

2021年本部门项目支出预算28万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,其中:

青少年事业发展及预防青少年违法犯罪专项28万元,主要用于青少年事业发展和预防青少年违法犯罪。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年本部门机关运行经费0.9万元,比上年预算减少0.6万元,主要是办公费、会议费、培训费等一般性支出科目均进行了压减。

(二)“三公”经费预算

2021年本部门“三公”经费预算数为0.6万元,其中,公务接待费0.6万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。公务接待费支出0.6万元与上年预算 0.6万元相比持平没有增减,主要是我单位加强三公经费管理,严控三公经费支出

(三)政府采购情况

2021年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(四)国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2020年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

2021年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(五)预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为52.51万元,其中,基本支出24.51万元,项目支出28万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    2.“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 


    附件:团委祁阳县2021年部门预算表公开表

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