目 录
第一部分 2024年部门预算说明
第二部分 2024年部门预算表
1、2024年部门收支总体情况表
2、2024年部门收入总体情况表
3、2024年部门支出总体情况表
4、2024年财政拨款收支情况表
5、2024年一般公共预算支出表
6、2024年一般公共预算基本支出表
7、2024年一般公共预算“三公”经费支出表
8、2024年政府性基金预算支出情况表
9、2024年项目支出绩效目标表
10、2024年整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责。
以党的二十大精神和《国家中长期(2010—2020)教育规划改革和发展纲要》为指导,以立德树人为根本,坚持党的教育方针,遵循教育规律,不断开拓创新,力促学校平稳发展,转变工作作风,构建优质的教师队伍,创设人文特色校园,乘势发展建设“和谐人文魅力幸福”新教育。
(二)机构设置。
三口塘镇教育管理中心辖区内有九年一贯制学校1所,完全小学3所,公办中心幼儿园1所,民办幼儿园(含普惠园)3所,在职教职工人数138人,义务教育学生786人,学前教育人数190人。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:祁阳市三口塘镇教管中心及下属各中小学及幼儿园单位预算,因此本部门预算包含下属单位预算。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算 1927.535万元,其中,一般公共预算财政拨款收入 1927.535万元,政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。收入较上年增加 305.425万元,增长 18.8 %,主要是2023年学校生均公用经费未批复到学校,2024年批复到校,导致2024年收入增加。
(二)支出预算:2024年本部门支出预算 1927.535 万元,其中,一般公共服务支出0万元,公共安全支出 0万元,教育支出1472.456万元,社会保障和就业支出 235.209 万元,卫生健康支出 78.81万元,住房保障支出 141.06万元。支出较上年增加305.425万元,增长18.8 %.主要是2023年学校生均公用经费未批复到学校,2024年批复到校,导致2024年支出增加。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算 1927.535 万元,其中,一般公共服务支出 0 万元,占 0 %;公共安全支出 0 万元,占 0 %;教育支出 1472.456万元,占76.39%;社会保障和就业支出 235.209万元,占12.2%;卫生健康支出78.81万元,占 4.09 %;住房保障支出141.06万元,占7.32%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2024年本部门基本支出预算数 1927.535万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2024年本部门项目支出预算0万元。
五、政府性基金预算支出
2024年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2024年本部门机关运行经费 0 万元,与上年预算持平。
(二)“三公”经费预算:2024年本部门“三公”经费预算数为 0 万元,其中,公务接待费 0 万元,公务用车购置及运行费 0 万元(其中,公务用车购置费 0 万元,公务用车运行费 0 万元),因公出国(境)费 0 万元。2024年“三公”经费预算较上年持平。
(三)一般性支出情况:2024年本部门会议费预算 0 万元;培训费预算6万元,拟开展教师业务培训,人数130人,内容为教育教学业务能力提升。
(四)政府采购情况: 2024年本部门政府采购预算总额0 万元,其中,货物类采购预算0 万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2023年12月底,本部门共有公务用车 0 辆,其中,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台,单位价值100万元以上专用设备 0 台。2024年拟新增配置公务用车 0 辆,其中,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车0 辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台,单位价值100万元以上专用设备 0 台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为 1927.535 万元,其中,基本支出 1927.535 万元,项目支出 0 万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2024年部门预算表