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 2025年中国共产党祁阳市委员会统一战线工作部部门预算
  • 2025-03-28 17:40
  • 来源: 中国共产党祁阳市委员会统一战线工作部
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第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

12025年部门收支总体情况表

22025年部门收入总体情况表

32025年部门支出总体情况表

42025年财政拨款收支情况表

52025年一般公共预算支出表

62025年一般公共预算基本支出表

72025年一般公共预算“三公”经费支出表

82025年政府性基金预算支出情况表

92025年项目支出绩效目标表

102025年整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责。

1、组织贯彻执行中央和省、市、祁阳市委关于统一战线的方针政策。

2、负责党外人士的政治安排;会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作;做好党外后备干部和新的代表人物队伍建设工作;协助市工商联做好有关人士的管理工作;联系少数民族和宗教界的代表人士;协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

3、负责调查研究、协调检查贯彻执行有关民族宗教工作的重大方针政策问题。

4、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作,联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士;负责开展海内外统一战线的宣传工作。

5、调查研究并反映我市非公经济代表人士的情况,团结、帮助、引导、教育非公经济代表人士,积极开展思想政治工作。

6、指导市工商联、侨联工作;领导和管理市黄埔军校同学会、市海外同乡会等社会团体工作。

(二)机构设置。

1、机构设置:中国共产党祁阳市委员会统一战线工作部设7个内部机构:办公室、干部组、经济联络组、民族宗教办公室、侨务办公室、党外知识分子工作室、新的社会阶层工作室。

2、人员(不含临聘人员):中国共产党祁阳市委员会统一战线工作部共有在编干部职工17人。

二、部门预算单位构成

中国共产党祁阳市委员会统一战线工作部部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2025年部门预算编制范围的只有中国共产党祁阳市委员会统一战线工作部本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算279.86万元,其中,一般公共预算财政拨款收入279.86万元。收入较上年减少7.16万元,减少2.49%,主要是贯彻落实过紧日子要求,公用经费减少。

(二)支出预算:2025年本部门支出预算279.86万元,其中,一般公共服务支出228.41万元,社会保障和就业支出23.7万元,卫生健康支出10.6万元,住房保障支出17.15万元。支出较上年减少7.16万元,减少2.49%,主要是贯彻落实过紧日子要求,公用经费减少。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算279.86万元,其中,一般公共服务支出228.41万元,占81.61%;社会保障和就业支出23.7万元,占8.47%;卫生健康支出10.6万元,占3.79%;住房保障支出17.15万元,占6.13%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2025年本部门基本支出预算数262.86万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费等公用经费。

(二)项目支出:2025年本部门项目支出预算17万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:一般公共服务支出17万元,主要用于宗教负责人及教职人员参加社保缴费补助等方面。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2025年本部门机关运行经费36.13万元,比上年预算减少59.07万元,下降62.05%,主要是贯彻落实过紧日子要求,公用经费减少。

(二)“三公”经费预算:2025年本部门“三公”经费预算数为5万元,其中,公务接待费5万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2025年“三公”经费预算较上年持平,主要是我单位加强“三公”经费管理,严控“三公”经费支出,规范公务接待管理。

(三)一般性支出情况:2025年本部门会议费预算0万元,拟召开0次会议,人数0人;培训费预算0.2万元,拟开展宗教工作业务培训、新的阶层人士业务培训,人数112人,内容为学习中央出版的宗教条例,湖南省宗教条例,新的阶层人士业务培训;未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动,经费预算0万元。

(四)政府采购情况:2025年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至202412月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为279.86万元,其中,基本支出262.86万元,项目支出17万元,本年度本部门无重点项目支出,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年部门预算表

附件:2025年中国共产党祁阳市委员会统一战线工作部部门预算公开表

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