您现在所在的位置 : 首页 > 政务公开 > 财政信息 > 部门预算
分享到:
2025年祁阳市禁毒工作社会化宣传教育中心部门预算
  • 2025-03-28 17:35
  • 来源: 祁阳市禁毒工作社会化宣传教育中心
  • 作者:
  • 【字体:   

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

12025年部门收支总体情况表

22025年部门收入总体情况表

32025年部门支出总体情况表

42025年财政拨款收支情况表

52025年一般公共预算支出表

62025年一般公共预算基本支出表

72025年一般公共预算“三公”经费支出表

82025年政府性基金预算支出情况表

92025年项目支出绩效目标表

102025年整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。


第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责。

1.贯彻落实市委、市政府和市禁毒委员会关于禁毒工作的一系列方针政策和决策部署,拟定全市禁毒工作规划,制定全市社会化禁毒预防教育工作计划并组织实施;

2.负责全市禁种禁吸、禁毒宣传、预防教育工作;

3.负责组织、协调禁毒社会组织开展专业服务,鼓励、支持禁毒社会工作队伍和志愿者队伍参与专业服务;

4.承担市禁毒委员会的日常工作;

5.完成市委、市政府和市禁毒委员会交办的其他任务。

(二)机构设置。

1、机构设置:

1)综合室

2)两禁室

3)预防教育室

2、人员(不含临聘人员):祁阳市禁毒工作社会化宣传教育中心部门共有在编干部职7人。

二、部门预算单位构成

祁阳市禁毒工作社会化宣传教育中心部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2025年部门预算编制范围的只有祁阳市禁毒工作社会化宣传教育中心本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算134.9万元,其中,一般公共预算财政拨款收入134.9万元。收入较上年减少201.1万元,减少59.85%,主要是贯彻落实过紧日子要求,项目经费减少。

(二)支出预算:2025年本部门支出预算134.9万元,其中,一般公共服务支出114.12万元,社会保障和就业支出9.39万元,卫生健康支出4.35万元,住房保障支出7.04万元。支出较上年减少201.1万元,减少59.85%,主要是贯彻落实过紧日子要求,压缩支出。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算134.9万元,其中,一般公共服务支出114.12万元,占84.60%;社会保障和就业支出9.39万元,占6.96%;卫生健康支出4.35万元,占3.22%;住房保障支出7.04万元,占5.22%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2025年本部门基本支出预算数94.9万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费等人员经费以及办公费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出等公用经费。

(二)项目支出:2025年本部门项目支出预算40万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:一般公共服务支出40万元,主要用于支付强戒所收治祁阳籍病残吸毒人员经费等方面。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2025年本部门机关运行经费7.14万元,比上年预算减少71.66万元,下降90.94%,主要是贯彻落实过紧日子要求,压缩公用经费。

(二)“三公”经费预算:2025年本部门“三公”经费预算数为1万元,其中,公务接待费1万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2025年“三公”经费预算较上年减少1万元,减少50%,主要是2025年本单位厉行节约,严控三公经费预算。

(三)一般性支出情况:2025年本部门会议费预算0万元,拟召开0次会议,人数0人;培训费预算0万元,拟开展0次培训,人数0人;未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动,经费预算0万元。

(四)政府采购情况:2025年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至202412月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为134.9万元,其中,基本支出94.9万元,项目支出40万元,本年度预算无重点项目支出,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年部门预算表

附件:2025年祁阳市禁毒工作社会化宣传教育中心部门预算公开表

扫一扫在手机打开当前页

主办:祁阳市人民政府办公室  承办:祁阳市数据局(行政审批服务局)
E-mail:qy3219980@163.com  联系电话:0746-3212875
版权所有:祁阳政府网   备案号:湘ICP备05013890号
湘公网安备:43112102000120  网站标识码:4311210015号

  • 监督一点通
  • 三湘e监督
  • 湖南省政府网