目 录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
1、2025年部门收支总体情况表
2、2025年部门收入总体情况表
3、2025年部门支出总体情况表
4、2025年财政拨款收支情况表
5、2025年一般公共预算支出表
6、2025年一般公共预算基本支出表
7、2025年一般公共预算“三公”经费支出表
8、2025年政府性基金预算支出情况表
9、2025年项目支出绩效目标表
10、2025年整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责。
1、负责统筹推进数字祁阳、数字经济、数字政务、数字社会规划和建设。组织实施全市大数据战略,协调推动公共服务和社会治理信息化,协调促进智慧城市建设。
2、协调推进数据要素产权、流通、分配、治理等数据制度建设,研究提出培育数据要素市场的政策建议,指导数据要素市场建设,统筹协调监管数据交易工作。
3、统筹协调、规划指导、监督评估全市电子政务工作。统筹推进、协调监督全市“互联网+政务服务”工作;协助推进全市“互联网+监管”工作;协调推进全市行政效能工作。
4、统筹、指导、推进、协调、监督全市政务公开和政务服务体系建设。
5、统筹、指导、协调、推进全市行政审批制度改革工作。
6、统筹规划、指挥协调、管理督导全市12345公共服务热线、政务联动处置工作。
7、负责制定政务服务中心各项规章制度,并组织实施。
8、负责对进入政务服务中心工作的人员进行现场管理,并提供必要的服务和后勤保障。
9、受理公民、法人或其他组织对政务服务中心工作人员的违法违纪行为的投诉、举报,并移送有关部门查处。
10、负责对窗口工作人员的日常考勤和年度考核。
11、负责全祁阳政府系统网站的建设、运维和管理。
12、负责为祁阳内重大投资项目提供全程无偿帮代办服务。
13、完成市委、市人民政府交办的其他任务。
(二)机构设置。
1、机构设置:2025年本单位下辖祁阳市政务服务中心、重大投资项目全程代办服务中心和大数据事务中心。
2、人员(不含临聘人员):祁阳市数据局共有在编干部职工36人。
二、部门预算单位构成
祁阳市数据局部门预算只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2025年部门预算编制范围的只有祁阳市数据局本级。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算561.25万元,其中,一般公共预算财政拨款收入561.25万元。收入较上年减少223.47万元,减少28.48%,主要是减少了党政机关协同办公云平台建设经费支出。
(二)支出预算:2025年本部门支出预算561.25万元,其中,一般公共服务支出456.76万元,社会保障和就业支出51.33万元,卫生健康支出19.06万元,住房保障支出34.1万元。支出较上年减少223.47万元,减少28.48%,主要是减少了党政机关协同办公云平台建设经费支出。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出预算561.25万元,其中,一般公共服务支出456.76万元,占81.38%;社会保障和就业支出51.33万元,占9.15%;卫生健康支出19.06万元,占3.39%;住房保障支出34.1万元,占6.08%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2025年本部门基本支出预算数471.29万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、差旅费等公用经费。
(二)项目支出:2025年本部门项目支出预算89.96万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:
一般公共服务支出89.96万元,主要用于祁阳市政务服务中心临聘人员工资性支出等方面。
五、政府性基金预算支出
2025年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2025年本部门机关运行经费37.8万元,比上年预算减少4.8万元,下降11.27%,主要是贯彻落实过紧日子要求,压缩公用经费,本年公用经费压缩15%。
(二)“三公”经费预算:2025年本部门“三公”经费预算数为3万元,其中,公务接待费3万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2025年“三公”经费预算较上年减少0.8万元,减少21.05%,主要是随着中央八项规定的严格执行,控制了公务接待开支。
(三)一般性支出情况:2025年本部门会议费预算0.3万元,拟召开大数据枢纽和“一网通办”目录编制推进及业务培训会议,人数60人,内容为大数据枢纽和“一网通办”目录编制推进及业务培训等;培训费预算1万元,拟开展事业单位人员线上培训,人数26人,内容为登录事业单位管理平台,购买课程,进行培训学习;未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动,经费预算0万元。
(四)政府采购情况:2025年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2024年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为561.25万元,其中,基本支出471.29万元,项目支出89.96万元,本年度预算无重点项目支出,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2025年部门预算表