目 录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
1、2025年部门收支总体情况表
2、2025年部门收入总体情况表
3、2025年部门支出总体情况表
4、2025年财政拨款收支情况表
5、2025年一般公共预算支出表
6、2025年一般公共预算基本支出表
7、2025年一般公共预算“三公”经费支出表
8、2025年政府性基金预算支出情况表
9、2025年项目支出绩效目标表
10、2025年整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责。
祁阳高新技术产业开发区管理委员会(以下简称祁阳高新区管委会)贯彻执行中央、省委 关于开发区建设的方针政策和市委关于开发区建设的决策部 署,根据相关法律法规和永州市委、市人民政府授权(委托)履行组织领导、发展规划、区域开发、科技创新、产业发展、 投资促进、协调服务等职能。在履行职责过程中坚持加强党的 全面领导,认真落实国家关于促进开发区改革和创新发展的要 求,切实优化营商环境,全面落实"三高四新”战略定位和使命任务,大力推动高质量发展。
(二)机构设置。
1、机构设置:祁阳高新区党工委、管委会设下列内设机构,机 构规格均为副科级,包括:办公室、党群工作局、招商合作产业发展局(行政审批服务局)、开发建设和应急管理生态环境局、园区运营与投融资服务局。
2、人员(不含临聘人员):祁阳高新区管委会共有在编干部职工57人。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算,纳入2025年部门预算编制范围的预算单位包括:
祁阳高新区管委会只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2024年部门预算编制范围的只有祁阳高新区管委会本级。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算815.418万元,其中,一般公共预算财政拨款收入815.418万元。收入较上年减少9965.62万元,减少1222%,主要是政府性基金预算收入减少。
(二)支出预算:2025年本部门支出预算815.418万元,其中,一般公共服务支出639.408万元,,社会保障和就业支出82.69 万元,卫生健康支出37.01 万元,住房保障支出56.31 万元。支出较上年减少9965.62万元,减少1222%,主要是政府性基金预算收入减少。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出预算815.418万元,其中,一般公共服务支出639.408万元,占78.41%;社会保障和就业支出82.69万元,占10.14%;卫生健康支出37.01 万元,占4.54%;住房保障支出56.31 万元,占6.91%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2025年本部门基本支出预算数815.418万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、差旅费、工会经费等公用经费。
(二)项目支出:2025年本部门项目支出预算0万元。
五、政府性基金预算支出
2025年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2025年本部门机关运行经费58.14万元,比上年预算减少22.26万元,下降38.29%,主要是财政预算安排减少。
(二)“三公”经费预算:2025年本部门“三公”经费预算数为1.32万元,其中,公务接待费1.32万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2025年“三公”经费预算较上年减少2.68万元,减少203%,主要是我单位加强三公经费管理,严控三公经费支出。公务出国(境)费用严格按预算执行,凡未经批准或超过预算限额的“三公”经费一律不予报销。规范公务接待管理,实行归口统一管理,先审批后安排,并明确接待地点和接待标准。
(三)一般性支出情况:2025年本部门会议费预算0万元;培训费预算0万元;未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动,经费预算0万元。
(四)政府采购情况:2025年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2024年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为815.418万元,其中,基本支出815.418万元,项目支出0万元,本年度预算无重点项目支出,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2025年部门预算表