目 录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
1、2025年部门收支总体情况表
2、2025年部门收入总体情况表
3、2025年部门支出总体情况表
4、2025年财政拨款收支情况表
5、2025年一般公共预算支出表
6、2025年一般公共预算基本支出表
7、2025年一般公共预算“三公”经费支出表
8、2025年政府性基金预算支出情况表
9、2025年项目支出绩效目标表
10、2025年整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责。
(1)指导全市机关事务工作。
(2)负责市直党政机关单位办公用房清理整改、调剂使用工作。指导全市党政机关办公用房管理工作。
(3)负责统筹协调全市公共机构节能工作,会同有关部门制定推动全市公共机构节能规划、制度并组织实施,负责公共机构节约能源管理工作,组织开展能耗统计、监测和评价、节能技术改造等工作。
(4)负责全市公务用车的监督管理及公务用车服务平台车辆的调度、维护等工作。
(5)负责行政中心国有资产的统一管理工作。
(6)负责行政中心的安全保卫、秩序管理、卫生保洁、房屋修缮、水电供应、会务保障及职工食堂管理等后勤服务保障工作。
(7)负责市级领导的有关办公生活等保障服务。
(8)承办市委、市政府交办的其它工作事项。
(二)机构设置。
1、机构设置:祁阳市机关事务服务中心内设机构包括:办公室、办公用房管理股、公共机构节能管理股、保卫股、人事股、资产财务股、物业管理股、公务用车管理服务中心。
2、人员(不含临聘人员):祁阳市机关事务服务中心共有在编干部职工20人。
二、部门预算单位构成
祁阳市机关事务服务中心部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2025年部门预算编制范围的只有祁阳市机关事务服务中心本级。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算1201.49万元,其中,一般公共预算财政拨款收入1201.49万元。收入较上年减少15.42万元,减少1.26%,主要是厉行节约,减少开支。
(二)支出预算:2025年本部门支出预算1201.49万元,其中,一般公共服务支出1201.49万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出0万元,卫生健康支出0万元,住房保障支出0万元。支出较上年减少15.42万元,减少1.26%,主要是厉行节约,减少开支。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出预算1201.49万元,其中,一般公共服务支出1201.49万元,占100%;公共安全支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出0万元,占0%;卫生健康支出0万元,占0%;住房保障支出0万元,占0%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2025年本部门基本支出预算数268.09万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等公用经费。
(二)项目支出:2025年本部门项目支出预算933.4万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:专项对个人和家庭补助支出168.4万元,主要用于行政中心保安、保洁、临聘人员及机关食堂经费等方面;专项经费支出765万元,主要用于行政中心运转专项经费及公务车辆运行经费等方面。
五、政府性基金预算支出
2025年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2025年本部门机关运行经费436.49万元,比上年预算增加19.58万元,上升4.7%,主要是本年度单位人员工资普调。
(二)“三公”经费预算:2025年本部门“三公”经费预算数为206万元,其中,公务接待费6万元,公务用车购置及运行费200万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费200万元),因公出国(境)费0万元。2025年“三公”经费预算较上年减少35.28万元,减少14.6%,主要是本年度未购置公务用车。
(三)一般性支出情况:2025年本部门会议费预算5万元,拟召开5次会议,人数180人,内容为行政中心大会议室及常委会议室会议;培训费预算0.6万元,拟开展2次培训,人数20人,内容为参加上级组织的培训及参加事业单位工作人员网络培训;未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动,经费预算0万元。
(四)政府采购情况:2025年本部门政府采购预算总额270万元,其中,货物类采购预算270万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2024年12月底,本部门共有公务用车84辆,其中,机要通信用车3辆,应急保障用车60辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车21辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额1201.49万元,其中,基本支出268.09万元,项目支出933.4万元,本年度预算无重点项目支出,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2025年部门预算表